根据《中华人民共和国审计法》的规定,县审计局派出审计组,自2024年3月至5月,对中国共产主义青年团永平县委员会(以下简称“永平县团委”)2023年度预算执行和其他财政财务收支进行了审计。根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)组织机构情况
永平县团委是受县委和共青团大理州委双重领导的工作部门,属于县级财政一级预算单位,内设3个职能部门。
(二)部门预决算情况
永平县团委2023年预算总额176.87万元,2023年总收入162.81万元,2023年总支出162.78万元,年末结转和结余8.75万元。
(三)国有资产管理情况
永平县团委2023年12月31日资产总计15.95万元,负债总计6.49万元,净资产总计9.46万元。
二、审计发现的主要问题
(一)公务之家服务押金未及时收回3000元。
(二)固定资产账实不符。
(三)未经批准租用社会化车辆2次660元。
三、审计建议
(一)加强往来款管理。认真执行会计制度,遵守财经纪律,定期对往来款进行清理,避免长期挂账。
(二)加强固定资产管理。规范固定资产管理,定期对单位资产进行清理核查,提高资产使用效益,确保资产账实相符、账账相符。
(三)规范社会化租用车辆使用及管理。严格按照公务用车使用规定和流程申请和使用公务用车,确保公务活动用车管理规范。
四、整改落实情况
通过审计,共发现3个问题,已完成整改2个,正在整改1个。公务之家服务押金未及时收回问题和未经批准租用社会化车辆问题已整改完成,固定资产账实不符问题正在整改。
扫一扫在手机打开当前页